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北京新视听发展中心(北京音像资料馆)2025年度单位预算信息
2025-03-07
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第一部分2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2025年度单位预算报表

一、收支总表

          二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

          七、一般公共预算财政拨款支出表

          八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表





第一部分 2025年度单位预算情况说明


一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市广电局所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委[2021]55号)、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整市广电局所属事业单位机构编制事项的批复》(京编办复[2024]156号),北京新视听发展中心(北京音像资料馆)(以下简称发展中心)为公益一类事业单位,正处级。主要职责是:承担促进本市广播电视和网络新视听创新发展的事务性工作;承担京津冀媒体融合发展相关理论研究、技术应用、项目孵化等工作;搜集、整理广播影视文史资料;编纂《北京志-广播电视志》。

  1. 机构设置情况

发展中心内设3个科室,即资料研究科、新视听发展科、综合科

(三)人员编制及实有情况

发展中心事业编制15人,实有人数12人;退休人员9人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算1041.57万元,比2024年年初预算数780.36万元增加261.21万元,增长33.47%。主要原因:为落实北京市《关于加强首都新型智库建设的实施意见》文件要求,充分发挥首都广电智力与智库资源优势,新增设立首都广电新型智库项目。

(一)本年财政拨款收入1041.57万元

1.一般公共预算拨款收入1041.57万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

(三)上年结转结余0万元

         10.上年结转结余0万元。    

图1:收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算1041.57万元,比2024年年初预算数780.36万元增加261.21万元,增长33.47%。主要原因:为落实北京市《关于加强首都新型智库建设的实施意见》文件要求,充分发挥首都广电智力与智库资源优势,新增设立首都广电新型智库项目。

(一)基本支出。基本支出预算775.54万元,占总支出预算74.46%,比2024年年初预算数703.51万元增加72.03万元,增长10.24%。

(二)项目支出。项目支出预算266.03万元,比2024年年初预算数76.85万元增加189.18万元,增长246.17%。其中:

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2:基本支出和项目支出情况

  1. 年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

发展中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支仅包括本单位。

(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0.15万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算减少6.48万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.15万元,比2024年年初预算数0.17万元减少0.02万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,进一步压缩公务接待数量、规模。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元,其中,公务用车购置费2025年预算数0万元,与2024年持平;公务用车运行维护费2025年预算数0万元,比2024年预算数6.46万元减少6.46万元,主要原因:发展中心车辆已履行报废手续。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2025年发展中心政府采购预算总额192.29万元,其中:政府采购货物预算0.20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算192.09万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2025年,发展中心填报绩效目标的预算项目2个,占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算266.03万元,占本部门全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2024年底,发展中心共有车辆3台,共计67.25万元;单位价值50万元以上的设备1台(套)、共计59.07万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。

  1. 名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。


第二部分 2025年度单位预算报表


附件:北京新视听发展中心(北京音像资料馆)2025年度单位预算报表



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