目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整市广电局所属事业单位机构编制事项的批复》(京编办复〔2024〕156号),北京市视听节目审查和服务中心为公益一类事业单位,正处级。主要职责为:承担北京地区新出品、引进广播影视节目内容的审查、复审等技术性、事务性工作;承担影视摄制服务保障相关工作。
(二)机构设置情况
视听中心内设4个科室,即网络视听节目审查科、网络视听作品审查科、广播电视作品审查科、综合科。
(三)人员编制及实有情况
视听中心事业编制22人,实有人数22人;退休人员7人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算1502.56万元,比2024年年初预算数1497.17万元增加5.39万元,增长0.36%。主要原因是本年度人员增加,结合工资政策调整,人员经费有所增加。
(一)本年财政拨款收入1502.56万元
1.一般公共预算拨款收入1502.56万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
(三)上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
三、支出预算情况说明
2025年支出预算1502.56万元,比2024年年初预算数1497.17万元增加5.39万元,增长0.36%。主要原因是本年度人员增加,结合工资政策调整,人员经费有所增加。
(一)基本支出。基本支出预算939.10万元,占本年支出预算62.50%,比2024年年初预算数829.91万元增加109.19万元,增长13.16%。
(二)项目支出。项目支出预算563.46万元,比2024年年初预算数667.26万元减少103.80万元,下降15.56%。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
(三)年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
视听中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括本单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算0.27万元,与2024年财政拨款“三公”经费预算持平。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.27万元,与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元,与2024年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年视听中心政府采购预算总额11.39万元,其中:政府采购货物预算0.40万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10.99万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,视听中心填报绩效目标的预算项目1个,占本单位本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算563.46万元,占本单位本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,视听中心共有车辆0台,共计0万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件:北京市视听节目审查和服务中心2025年度单位预算报表