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北京市视听节目监测中心(北京市广播影视作品审查中心)2024年度单位预算信息
2024-03-14
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目   录

 

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表


第一部分  2024年度单位预算情况说明

 

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

北京市视听节目监测中心(北京市广播影视作品审查中心)(以下简称视听中心)2021年根据《中共北京市委机构编制委员会关于市广电局所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委【2021】55号)设立,作为公益一类事业单位,为正处级。主要职责是:承担北京地区利用信息网络和公共载体传播的特定视听节目播出内容监测工作;承担北京地区新出品、引进广播影视节目内容的审查、复审等技术性、事务性工作。

(二)机构设置情况

视听中心内设4个科室,即网络视听节目监测科、网络视听作品审核科、广播电视作品审查科、综合科。

(三)人员编制及实有情况

视听中心事业编制24人,实有人数21人;退休人员7人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算1497.17万元,比2023年年初预算数1628.76万元减少131.59万元,下降8.08%。主要原因是宾馆饭店视频点播业务量缩减,相关资金投入减少。

(一)本年财政拨款收入1497.17万元

1.一般公共预算拨款收入1497.17万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

(三)上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图片1.png

图1:收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算1497.17万元,比2023年年初预算数1628.76万元减少131.59万元,下降8.08%。主要原因是宾馆饭店视频点播业务量缩减,相关经费减少。
(一)基本支出。基本支出预算829.91万元,占总支出预算55.43%,比2023年年初预算数871.85万元减少41.94万元,下降4.81%。
(二)项目支出。项目支出预算667.26万元,比2023年年初预算数756.91万元减少89.65万元,下降11.84%。其中:

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图片2.png

图2:基本支出和项目支出情况

(三)年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

视听中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括本单位。

(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0.27万元,与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中:

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元,与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.27万元,与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元,与上年持平。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2024年视听中心政府采购预算总额11.54万元,其中:政府采购货物预算0.40万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算11.14万元。

(二)政府购买服务预算说明

2024年本单位无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2024年,视听中心填报绩效目标的预算项目2个,占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算667.26万元,占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”

(七)国有资产占用情况说明

截至2023年底,视听中心共有车辆0台,共计0万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0万元。2024年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

第二部分  2024年度单位预算报表

 

附件:

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