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北京市广播电视监测中心 (北京市广播电视安全播出调度中心) 2023年财政预算信息
2023-03-09
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目   录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

 

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

北京市广播电视监测中心(北京市广播电视安全播出调度中心)(以下简称监测中心)2021年根据《中共北京市委机构编制委员会关于市广电局所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委【2021】55号)设立,作为公益一类事业单位,为正处级。主要职责是:承担本市广播电视和网络视听业务的安全播出情况、地面广播电视频率秩序等监测工作。

(二)机构设置情况

监测中心内设3个科室,即办公室、安全播出科、网络安全科。

(三)人员编制及实有情况

监测中心事业编制17人,实有人数17人;退休人员4人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算6193.01万元,比2022年年初预算数1991.47万元增加4201.54万元,增长210.98%。主要原因是结合业务发展需要以及搬迁行政副中心整体规划,新增广播电视融合媒体智慧监管平台升级改造、搬迁行政副中心业务开办预算项目。

(一)本年财政拨款收入6155.92万元

1.一般公共预算拨款收入6155.92万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

(三)上年结转结余37.09万元

10.上年结转结余37.09万元。

图1:收入预算

图片1.png

三、支出预算情况说明

2023年支出预算6193.01万元,比2022年年初预算数1991.47万元增加4201.54万元,增长210.98%。主要原因是结合业务发展需要以及搬迁行政副中心整体规划,新增广播电视融合媒体智慧监管平台升级改造、搬迁行政副中心业务开办预算项目。

(一)基本支出。基本支出预算915.93万元,占总支出预算14.79%,比2022年年初预算数744.92万元增加171.01万元,增长22.96%。

(二)项目支出。项目支出预算5277.08万元,比2022年年初预算数1246.55万元增加4030.53万元,增长323.33%。其中:

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2:基本支出和项目支出情况

图片2.png

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

监测中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括本单位。

(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算6.46万元,比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.35万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元,与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.33万元,比2022年年初预算数0.35万元减少0.02万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,进一步压缩公务接待数量、规模。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数6.13万元,其中,公务用车购置费2023年预算数0万元,与2022年持平;公务用车运行维护费2023年预算数6.13万元,其中:公务用车燃油2.61万元,公务用车维修1.27万元,公务用车保险1.27万元,其他支出0.98万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数6.46万元减少0.33万元。主要原因:贯彻厉行节约要求,压减公务用车运行维护费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2023年监测中心政府采购预算总额5248.60万元,其中:政府采购货物预算3522.05万元,政府采购工程预算104.78万元,政府采购服务预算1621.77万元。

(二)政府购买服务预算说明

2023年本单位无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2023年,监测中心填报绩效目标的预算项目5个,占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5277.08万元,占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2022年底,监测中心共有车辆3台,共计105.34万元;单位价值50万元以上的通用设备14台(套),共计6487.92万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套),共计0万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

第二部分  2023年度单位预算报表


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